Доброе время суток, подскажите пожалуйста правильно ли я составила проводки.
1. Получены товары от фирмы ООО «Ландыш» в количестве 100 шт. по 400 руб., общей стоимостью 40 000 руб., - 44 - 60 40000
НДС – 7200 руб. -19-60 7200
2.Доставка партии товаров осуществлена сторонней организацией ЗАО «Профиль». (Согласно учетной политике ООО «Плюс» транспортные расходы учитываются на счете 44).
Стоимость услуги по доставке – 1200 руб., - 44 - 60 - 1017
в т.ч. НДС – 183 руб. - 19 - 60 183
3. Оплачен счет № 96 от 26.08.11 за товар в сумме 47 200 руб. 60 - 51 47200
4. Оплачены услуги ЗАО «Профиль» в сумме 1 200 руб. 60-51 1200
5.Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по оплаченным счетам поставщиков 68 -19 7383
6.Отгружены товары ЗАО «Проспект» (100 шт. по цене 840 руб., в т.ч. НДС – 128 руб.) 62- 44 71186
Выручка для целей налогообложения определяется методом «по отгрузке»
7.Начислен НДС по отгруженным товарам 62 - 68 12814
8.Поступил платеж от покупателя – ЗАО «Проспект» - согласно счету № 1 от 27.09.11 в сумме 84 000 руб., в том числе НДС – 12 814 руб. 62 - 90
84 000
9.Начислено за аренду помещения, находящегося в собственности юридического лица в третьем квартале 2011 г. в сумме 1 500 руб., 26 - 60 1500
НДС – 270 руб. 19 - 60 270